为进一步规范财务管理,严肃财经纪律,精河县审计局深入贯彻落实中央、自治区关于厉行节约、过“紧日子”的要求,通过完善制度、强化监督、优化流程等多项举措,扎实推进财务管理规范化、精细化,确保财政资金安全高效运行。
一、健全制度体系,夯实管理基础
结合工作实际,修订完善《精河县审计局财务管理制度》《预算绩效管理办法》等5项制度,明确经费审批、报销流程、资产管理等环节工作要求。严格执行“三重一大”决策机制,强化重大支出集体审议,确保资金使用合规透明。同时,组织全体干部专题学习新修订的各项财务制度,切实增强干部责任意识和纪律意识。
二、严控预算执行,优化支出结构
坚持“无预算不支出”原则,科学编制2025年度部门预算,严控“三公”经费和一般性支出,将资金重点向审计业务一线倾斜。建立预算执行动态监控机制,按月分析支出进度,对偏差较大的项目及时预警整改。今年以来,全局预算执行率同比提升8%,资金使用审批更加规范。
三、强化内控监督,防范风险隐患
办公室每季度组织对财务收支、政府采购、资产管理等情况开展自查,发现问题立行立改。同时,依托“财政一体化平台”实现财务数据电子化留痕,确保资金流向可追溯、可核查。
四、推进财务公开,主动接受监督
严格落实政务公开要求,通过县政府门户网站、单位公示栏等渠道,及时公开年度预算、决算、政府采购信息等情况。设立群众监督热线,切实增强财政资金使用的透明度和公信力。
下一步,精河县审计局将坚持问题导向,严格执行财务制度,规范管理财务,保障资金使用安全有效。
审核人:赵世霞