政府信息公开

审计结果公示

抓实内审指导管理 构建协同监督格局

日期:2026-05-26

来源:精河县审计局

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内部审计是推进单位决策科学化、管理规范化、风险防控常态化的重要制度,是国家治理和审计监督体系的重要基础。为进一步强化对内审工作的指导监督,摸清全县内审工作底数、盘活内审力量、提升监督质效,精河县审计局多措并举扎实推进全县内部审计工作提质增效。

一是强化指导监督,规范内审运行。县审计局持续健全内审工作制度机制,细化工作标准、规范工作流程,常态化对各单位内审开展情况开展督导指导。2026年组织全县148家单位开展内部审计统计调查工作,统一填报内部审计统计调查表,全面摸清各单位内审机构设置、人员配备、项目开展及问题整改底数,实现内审工作动态化、规范化管理。

二是抓实队伍建设,提升专业能力。持续加强内审人才队伍建设,常态化组织业务学习,积极选派内审骨干参加自治区内部审计培训,不断更新业务知识、提升实操能力,着力打造专业化基层内审队伍,夯实内审工作基础。

三是聚焦主责主业,提升审计质效。指导各单位围绕预算执行、财务管理、项目资金、资产管理等重点领域扎实开展内部审计,及时排查管理漏洞和风险隐患,做到早发现、早预警、早整改,有效发挥内部审计事前防范、事中规范的监督作用。

四是强化结果运用,严肃追责问效。坚持以审促改、以审促治,针对内审发现问题精准提出整改建议,督促单位限期闭环整改。对问题突出、整改不力的,依规依纪严肃追责问责,切实强化审计刚性约束,持续凝聚内外审计监督合力,为全县经济社会高质量发展保驾护航。

审核人:耿冬梅

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