近日,精河县审计局在开展2022年度精河县本级预算执行和决算草案编制情况审计时,对精河县阿合其卫生院2022年部门预算执行情况进行了现场延伸审计。
审计组通过谈话、询问、查看会计档案等方式,从会计基础工作规范和收费现金管理方面入手,重点审计了阿合其卫生院门诊住院收费、账务处理、会计档案、财务相关制度规范化管理情况。针对存在的问题审计组要求阿合其卫生院领导及相关工作人员加强财经法规的学习,强化领导监管,明确岗位职责,完善内部监督机制,通过这次审计督促阿合其卫生院健全财务、固定资产、药品、现金管理等相关内部控制制度。审计现场宣传普及《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》等相关法律法规。
精河县审计局将加大审计后续跟踪力度,及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况,提出合理有效的审计建议,有效发挥审计监督与服务职能。
审核人:黄 勇