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精河县高级中学2021年度部门决算公开说明

日期:2022-09-23

来源:精河县高级中学

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目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,按教育规律办学,不断提高教育质量。

2、重视师资队伍建设,努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍;组织教师学习政治、文化、业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质,充分调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性。

3、坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针,建设好德育工作队伍,切实提高德育工作效果。

4、坚持学校工作以教学为主,按照国家统一编制的教学计划或上级教育行政部门批准的改革方案、教学大纲,遵循教学规律组织教学,建立和完善教学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教学质量,加强教学科研工作,抓好科研管理,提高科研水平。

5、加强对体育卫生、美育、劳动教育等工作的领导和管理。

6、协助县教育局做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

7、承担教育行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

精河县高级中学2021年度,实有人数241人,其中:在职人员165人,离休人员0人,退休人员76人。

从部门决算单位构成看,精河县高级中学部门决算包括:精河县高级中学决算。单位无下属预算单位,下设11个处室,分别是:校长办公室、书记办公室、党政办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、宿舍管理办公室、团委、餐饮部、综治办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2789.71万元,与上年相比,减少449.03万元,降低13.86%,主要原因是:名师工作室项目资金减少9万元,名校工程资金减少250万元,援疆教师生活补助减少11万元,附属工程资金减少104万元,建档立卡免学费减少3.5万元,助学金减少1万元,项目资金减少,疫情期间学生午餐补助减少。本年支出2789.71万元,与上年相比,减少449.03万元,降低13.86%,主要原因是:名校工程、校舍建设已完工,项目资金减少,疫情期间学生午餐补助减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2789.71万元,其中:财政拨款收入2699.71万元,占96.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入90万元,占3.23%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2789.71万元,其中:基本支出2497.96万元,占89.54%;项目支出291.75万元,占10.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2699.71万元,与上年相比,减少453.84万元,降低14.39%,主要原因是:名师工作室项目资金减少9万元,名校工程资金减少250万元,援疆教师生活补助减少11万元,附属工程资金减少104万元,建档立卡免学费减少3.5万元,助学金减少1万元,项目资金减少,疫情期间学生午餐补助减少。财政拨款支出2699.71万元,与上年相比,减少453.84万元,降低14.39%,主要原因是:名师工作室项目资金减少9万元,名校工程资金减少250万元,援疆教师生活补助减少11万元,附属工程资金减少104万元,建档立卡免学费减少3.5万元,助学金减少1万元,项目资金减少,疫情期间学生午餐补助减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2652.04万元,决算数2699.71万元,预决算差异率1.80%,主要原因是:人员正常晋升调资增资65.60元、公用经费减少67.49万元、增加死亡抚恤11.73万元,增加教师培训经费等项目资金37.83万元。财政拨款支出年初预算数2652.04万元,决算数2699.71万元,预决算差异率1.80%,主要原因是:人员正常晋升调资增资65.60元、公用经费减少67.49万元、增加死亡抚恤11.73万元,增加教师培训经费等项目资金37.83万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2699.71万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050204高中教育2422.81万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出236.94万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.23万元;

2080801死亡抚恤11.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2407.96万元,其中:

人员经费2407.83万元,包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费0.13万元,包括:邮电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:2021年我单位无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2021年我单位年初无此项预算安排,无此项支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2021年我单位未安排此项预算,无此项支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位2021年年初无预算安排,无此项支出;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位2021年年初无预算安排,无此项支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位2021年年初无预算安排,无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度精河县高级中学(事业单位)公用经费0.13万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格执行厉行节约,与上年保持一致无变化。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额120.99万元,其中:政府采购货物支出97.47万元、政府采购工程支出10.84万元、政府采购服务支出12.68万元。

授予中小企业合同金额120.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额120.99万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋17349.50(平方米),价值2517.56万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金226.35万元。预算绩效管理取得的成效:一是初步树立绩效理念。通过开展绩效评价,我单位领导开始转变观念,重视财政支出绩效问题,由重资金争取重过程管理,向重支出责任,重产出和结果转变,以提高资金使用绩效为目标,以结果为导向的管理理念正在逐步形成;二是强化了责任意识。通过设立明确可衡量的绩效目标,单位各部门更清楚的了解项目资金所要取得的社会和经济效益,使各部门的职能和目标得到进一步明确,在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识;三是增强了资金管理的科学性,对预算资金支出的科学性、效益性和管理水平的评价,对绩效评价结果的运用,有利于促进各部门不断完善内部管理,自觉加强对各项预算资金的管理和监督,不断增强财政资金使用、管理的科学性。发现的问题及原因:一是评价指标体系需要进一步完善,设置的项目不能体现项目效果。财政资金支出评价对象涉及的项目较多,项目之间的差异性较大,一般只能体现共性指标,但真正能体现项目效果的个性指标,设置难度较大,不能满足目前开展工作的需要;二是人员素质有待进一步提高,由于预算绩效管理工作开展时间短,缺乏系统培训,各科室负责预算绩效管理工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位,由此造成绩效评价工作还未能摆脱会计根据实际支出进行绩效评价的结果,造成绩效评价不完整。下一步改进措施:一是加强预算绩效管理的培训和宣传,从重资金投入管理转向重预算编制、执行和监管全过程的财政资金绩效管理模式;二是继续健全绩效管理制度体系。抓紧制定完善预算制度管理体系,使预算管理工作成为指令性、经常性、制度性的工作,进一步完善绩效评价质量管理机制、反馈,根据各项目的实际情况,设置体现项目效果的个性指标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

高中公用经费保障

主管部门

精河县教育局

实施单位

精河县高级中学

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

164

128.47

128.47

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

164

128.47

128.47

100.00%

上年结转资金






其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

旨在不断提高学校高中教育水平,提高高中学生整体素质。改善我校教育教学环境,提高教学质量。不断加强对教师政治和教学业务的培训。2021年预计拨款156.65万元,其中用于教师培训经费,水电暖、维修、设备购置等日常公用经费1保障学校日常教育教学工作政策开展。

2021年我校公用经费保障项目实际到位资金128.47万元,我校按照轻重缓急,统筹兼顾的原则安排使用公用经费,坚持以服务教学为中心,保障日常教育教学活动的合理经费支出,学校日常运转保障有力,教学活动开展有序,办学条件较上年有一定提高。日常运转开支80.31万元,办公设备购置143.54万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

学生总人数(人)

1262

1262

6

6


精河县户籍学生人数(人)

≥1000

988

4

3.95


建档立卡困难学生人数(人)

140

140

6

6


住校学生人数(人)

≥300

300

6

6


质量指标

办公经费保障到位率(%)

100%

100%

6

6


工作任务完成截止时限

2021年12月31日

100%

6

6


时效指标

补助支付及时率(%)

100%

100%

6

6


成本指标

公用经费补助标准(元/生)

1300

1300

5

5


效益指标

经济效益指标

减轻学生家庭负担(万元)

164

128.47

5

3.92


社会效益指标

加强教师教学能手培养,提高教师水平

不断加强

100%

7

7


改善教育教学环境,提高教学质量

略有提高

100%

8

8


生态效益指标







可持续影响指标

对当地高中教育教学质量提高的影响

长期影响

100%

7

7


对高中阶段学生整体素质提高影响

持续影响

100%

8

8


满意度指标

服务对象满意度指标

受益学生满意度(%)

≥95%

100%

5

5


学生家长满意度(%)

≥95%

100%

5

5


总分

100

98.87


 

 

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

建档立卡免学费(自治区直达资金)

主管部门

精河县教育局

实施单位

精河县高级中学

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3.29

3.29

3.29

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

3.29

3.29

3.29

100.00%

上年结转资金






其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建档立卡家庭免学费政策是一项惠民政策,由财政和教育部门统筹安排中央专项资金,并确保及时足额拨付到位,学校加强预算管理,细化预算,加强学校财务管理等基础工作,规范会计核算,严格按照规定范围和标准支出,确保免学费资金使用安全、规范、有效。

2021年家庭经济困难学生140名全部享受政策,人均1430元,全部用于改善学校办学条件,提高教育教学质量。通过免学费政策,减少了140名家庭经济困难学生的开支,有效保障了受资助学生的基本生活费用。学校积极宣传免学费政策,提高政策知晓率,加强学生感恩教育,让学生和家长知道感党恩,跟党走,培养合格优秀学生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

在校学生人数(人)

1262

1262

6

6


建档立卡学生人数(人)

≤140

140

6

6


质量指标

经费服务保障率(%)

≥96%

100%

6

6


建档立卡家庭困难学生享受政策覆盖率(%)

≥96%

100%

6

6


建档立卡符合条件达标率(%)

100%

100%

6

6


时效指标

资金拨付及时率(%)

≥97%

100%

5

5


工作任务完成截止时限

2021年12月31日

100%

5

5


成本指标

建档立卡总成本(万元)

3.29

3.29

5

5


建档立卡免学费标准(元/人)

1430

1430

5

5


效益指标

经济效益指标







社会效益指标

政策知晓率(%)

≥96%

100%

8

8


减轻贫困学生家庭经济负担

有效减轻

100%

7

7


生态效益指标







可持续影响指标

对当地高中教育阶段教育教学质量提高的影响


100%

8

8


培养合格学生,推进农村高中教育发展

不断推进

100%

7

7


满意度指标

服务对象满意度指标

受益学生满意度(%)

≥96%

100%

5

5


受益学生家长满意度(%)

≥96%

100%

5

5


总分

100

100


 

 

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

高中建档立卡免学费(中央直达资金)

主管部门

精河县教育局

实施单位

精河县高级中学

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

13.16

13.16

13.16

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

13.16

13.16

13.16

100.00%

上年结转资金






其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建档立卡家庭免学费政策是一项惠民政策,由财政和教育部门统筹安排中央专项资金,并确保及时足额拨付到位,学校加强预算管理,细化预算,加强学校财务管理等基础工作,规范会计核算,严格按照规定范围和标准支出,确保免学费资金使用安全、规范、有效。

2021年家庭经济困难学生140名全部享受政策,人均1430元,全部用于改善学校办学条件,提高教育教学质量。通过免学费政策,减少了140名家庭经济困难学生的开支,有效保障了受资助学生的基本生活费用。学校积极宣传免学费政策,提高政策知晓率,加强学生感恩教育,让学生和家长知道感党恩,跟党走,培养合格优秀学生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

在校学生人数(人)

1262

1262

6

6


建档立卡学生人数(人)

≤140

140

6

6


质量指标

经费服务保障率(%)

≥98%

100%

6

6


建档立卡家庭困难学生享受政策覆盖率(%)

≥98%

100%

6

6


建档立卡符合条件达标率(%)

≥96%

100%

6

6


时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5


工作任务完成截止时限

2021/12/31

100%

5

5


建档立卡工作完成率(%)

≥98%

100%

5

5


成本指标

建档立卡免学费标准(元/人)

1430

1430

5

5


效益指标

经济效益指标

减轻学生家庭负担(万元)

13.16

100%

7

7


社会效益指标

政策知晓率(%)

≥96%

100%

6

6


减轻贫困学生家庭经济负担

有效减轻

100%

6

6


生态效益指标







可持续影响指标

培养合格学生,推进农村高中教育发展

不断推进

100%

6

6


对当地高中教育阶段教育教学质量提高的影响

长期影响

100%

5

5


满意度指标

服务对象满意度指标

受益学生满意度(%)

≥96%

100%

5

5


受益学生家长满意度(%)

≥96%

100%

5

5


总分

100

100


项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

普通高中国家助学金补助(直达资金)

主管部门

精河县教育局

实施单位

精河县高级中学

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

76.52

76.52

76.52

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

76.52

76.52

76.52

100.00%

上年结转资金






其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

高中助学金政策是一项惠民政策,由财政和教育部门统筹安排中央专项资金,并确保及时足额拨付到位,学校加强预算管理,细化预算,加强学校财务管理等基础工作,规范会计核算,严格按照规定范围和标准支出,确保免学费资金使用安全、规范、有效。

根据普通高中助学金相关政策规定,高中助学金标准为2000元/生·学年。2021年高中助学金直达资金到位76.52万元。项目实施有效保障了精河县普通高中家庭经济困难学生接受公平教育的权利,缓解家庭经济困难高中学生就学难题,为推进社会公平,阻断贫困代际传递做出了积极的贡献。2021年资金到位率100%、支付率100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

享受人数(人)

375

375

6

6


质量指标

学生受助覆盖率(%)

≥30%

30%

6

6


补助资金发放合规率(%)

100%

100%

7

7


时效指标

补助资金发放完成时限

2021年12月31日

100%

7

7


资金按期支付及时率(%)

100%

100%

6

6


成本指标

一类补助标准(元/生/年)

3000

3000

6

6


学生平均补助标准(元/生/年)

2000

2000

6

6


国家助学金补助额(万元)

76.52

76.52

6

6


效益指标

经济效益指标

缓解困难学生家庭经济负担

有效缓解

100%

7

7


社会效益指标

政策知晓率(%)

≥95%

100%

8

8


生态效益指标







可持续影响指标

学生体制健康

不断提高

100%

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度(%)

≥95%

100%

5

5


学生家长满意度(%)

≥95%

100%

5

5


总分

100

100


项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称


普通高中贫困生助学金县配套

主管部门

精河县教育局

实施单位

精河县高级中学

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.5

4.91

4.91

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

5.5

4.91

4.91

100.00%

上年结转资金






其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

高中助学金政策是一项惠民政策,由财政和教育部门统筹安排中央专项资金,并确保及时足额拨付到位,学校加强预算管理,细化预算,加强学校财务管理等基础工作,规范会计核算,严格按照规定范围和标准支出,确保免学费资金使用安全、规范、有效。


根据普通高中助学金相关政策规定,高中助学金标准为2000元/生·学年。2021年高中助学金直达资金到位4.91万元。项目实施有效保障了精河县普通高中家庭经济困难学生接受公平教育的权利,缓解家庭经济困难高中学生就学难题,为推进社会公平,阻断贫困代际传递做出了积极的贡献。2021年资金到位率100%、支付率100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

享受人数(人)

375

375

7

7


质量指标

学生受助覆盖率(%)

≥30%

100%

7

7


补助资金发放合规率(%)

100%

100%

6

6


时效指标

补助资金发放完成时限

2021年12月31日

100%

6

6


资金按期支付及时率(%)

100%

100%

6

6


成本指标

一类补助标准(元/生/年)

3000

3000

6

6


学生平均补助标准(元/生/年)

2000

2000

6

6


国家助学金补助额(万元)

5.5

4.91

6

5.36


效益指标

经济效益指标

缓解困难学生家庭经济负担

有效缓解

100%

7

7


社会效益指标

政策知晓率(%)

≥96%

100%

8

8


生态效益指标







可持续影响指标

学生体制健康

不断提高

100%

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度(%)

≥95%

100%

5

5


学生家长满意度(%)

≥95%

100%

5

5


总分

100

99.36


第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(空表)

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

精河县高级中学

2022年9月23 日

审核人:孙霞

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