目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和自治区有关公路运输的方针政策、法规,拟订相关政策、办法,并组织实施和监督检查。
(二)编制精河县公路交通运输发展规划,制定公路交通战略规划及科技教育中长期计划和年度计划,并组织监督实施。
(三)负责管辖范围的县乡道路及专用公路的规划、设计、建设、养护的组织、实施、管理,负责农村公路路政管理工作,保护路产路权,负责协调有关部门做好公路环境保护工作。
(四)指导精河县交通行业体制改革工作,会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场,建立完善信息服务体系,维护全县交通行业的平等竞争秩序,引导交通运输行业优化结构,协调发展。
(五)负责公路交通运输经济及技术管理,负责汽车维修市场、交通行业技术培训和行业管理。
(六)负责公路交通科技成果推广、应用,管理交通基础设施建设(改造)项目。负责并指导精河县公路交通行业财务、审计、统计工作。
(七)负责并指导公路交通行业精神文明建设、普法宣传、行政复议工作。
(八)负责精河县城市公共运输市场管理,培育和发展公共运输市场,制订公共运输市场发展、规划,组织实施公共交通的规划、建设、管理工作。
(九)承办精河县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
精河县交通运输局2021年度,实有人数31人,其中:在职人员27人,离休人员0人,退休人员4人。
从部门决算单位构成看,精河县交通运输局部门决算包括:精河县交通运输局决算。单位无下属预算单位,下设2个处室,分别是:办公室、业务办。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1531.86万元,与上年相比,减少10654.41万元,降低87.43%,主要原因是:交通公路基础设施减少投入。本年支出1531.86万元,与上年相比,减少10654.41万元,降低87.43%,主要原因是:交通公路基础设施减少支出。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1531.86万元,其中:财政拨款收入1531.86万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1531.86万元,其中:基本支出339.37万元,占22.15%;项目支出1192.49万元,占77.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1531.86万元,与上年相比,减少10652.85万元,降低87.43%,主要原因是:交通公路基础设施减少投入。财政拨款支出1531.86万元,与上年相比,减少10652.85万元,降低87.43%,主要原因是:交通公路基础设施减少支出。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数454万元,决算数1531.86万元,预决算差异率237.41%,主要原因是:县级财力增加了对精河县精运公交公司的补贴,如增加新能源车辆购置税777万元,运营补贴300万元。财政拨款支出年初预算数454万元,决算数1531.86万元,预决算差异率237.41%,主要原因是:县级财力增加了对精河县精运公交公司的支出,如增加新能源车辆购置税777万元,运营补贴300万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1525.72万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.71万元;
2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.14万元;
2101101行政单位医疗21.72万元;
2101103公务员医疗补助6.84万元;
2140101行政运行237.40万元;
2140401对城市公交的补贴199.46万元;
2140602车辆购置税用于农村公路建设支出777万元;
2149999其他交通运输支出194.89万元;
2210201住房公积金30.56万元;
2299999其他支出15万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出339.37万元,其中:
人员经费311.75万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费27.62万元,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.18万元,比上年增加5.33万元,增长187.02%,主要原因是:增加检查力度,加之油价上涨导致公车运行维护费上涨。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出7.78万元,占95.11%,比上年增加5.33万元,增长217.55%,主要原因是:增加检查力度,加之油价上涨导致公车运行维护费上涨;公务接待费支出0.40万元,占4.89%,比上年减少0.01万元,降低2.44%,主要原因是:厉行节约,压缩正常公务接待费支出。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费7.78万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括正常办公油料费支出、审车费、保险费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量4辆。
公务接待费0.40万元,开支内容包括正常工作业务招待用餐住宿等支出。单位全年安排的国内公务接待13批次,156人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.18万元,决算数8.18万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算,预决算无差异。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2021年我单位未安排此项预算,无此项支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2021年我单位未安排此项预算,无此项支出;公务用车运行费预算数7.78万元,决算数7.78万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算,预决算无差异;公务接待费预算数0.4万元,决算数0.4万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算,预决算无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入6.14万元,与上年相比,减少199.24万元,降低97.01%,主要原因是:减少了基础设施建设投入。政府性基金预算财政拨款支出6.14万元,与上年相比,减少199.24万元,降低97.01%,主要原因是:减少了基础设施建设投入。
政府性基金预算财政拨款支出6.14万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2120801征地和拆迁补偿支出6.14万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年度精河县交通运输局(行政单位)机关运行经费支出27.62万元,比上年增加15.74万元,增长132.49%,主要原因是:从州运管局增加10人,增加了公用经费、福利费、工会经费。
(二)政府采购情况
2021年度政府采购支出总额2.88万元,其中:政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额2.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.88万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日,单位共有房屋30(平方米),价值1万元。车辆4辆,价值57.68万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:公路办用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金415.50万元。预算绩效管理取得的成效:一是抓组织建设制度,强化预算绩效管理实施保障;二是抓同步重监控,强化绩效预算全程管理;三是抓监管提质效,强化绩效管理批量指导;四是抓考评严奖惩,强化绩效管理的约束力。发现的问题及原因:一是预算绩效管理工作机构及职责不完善;二是预算绩效管理工作缺乏法律法规支撑;预算绩效管理工作体系尚不完善。其一是绩效目标管理体系不够健全。没有完善的法律法规做保障。现行的绩效目标管理工作缺乏一个合理、统一的目标指标体系,使得绩效目标的设定不科学。其二是绩效监督管理难以实施。下一步改进措施:一是扩大管理范围,逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的所有资金和项目;二是强化全过程管理,以绩效目标为龙头,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果各环节,构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的绩效管理闭环系统,特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦,从源头防止损失浪费。加强预算管理,严格执行预算支出制度,合理安排资金使用。发挥好就近监管的优势,建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,逐步完善责任约束机制,落实绩效主体责任制,对全年绩效目标完成情况进行科学预计,并对监控中发现的管理漏洞和绩效目标执行偏差及时采取措施予以纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年为民办实事“访惠聚”驻村工作经费 |
预算单位 |
精河县交通运输局(本级) |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0 |
执行数: |
15 |
其中:财政拨款 |
0 |
其中:财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
15 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
用于社区访贫问苦、基础设施修缮、补充社区组织工作经费。党内激励关怀帮扶,党建、计划生育协会、妇联、共青团、民兵、综合、调解支出。协调解决具体困难问题12件,积极组织歌舞融情、庆祝党的生日、共度中国传统节日等丰富多彩的活动12场,切实促进各民族的深入交往交流交融。 |
我单位对社区访贫问苦、村级基础设施修缮、并补充社区组织工作经费。党内激励关怀帮扶,党建、计划生育协会、妇联、共青团、民兵、综合、调解支出。协调解决具体困难问题12件,积极组织歌舞融情、庆祝党的生日、共度中国传统节日等丰富多彩的活动12场,切实促进各民族的深入交往交流交融 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
访惠聚工作队派出人数(人) |
=4 |
4 |
数量指标 |
社区两委开展活动(场) |
>=12 |
12 |
数量指标 |
宣传教育活动(场) |
>=12 |
12 |
数量指标 |
解决困难问题(件) |
>=12 |
12 |
数量指标 |
包联村(社区)数量(个) |
=1 |
1 |
数量指标 |
慰问四老人员、困难群众(万元) |
>=1 |
1 |
质量指标 |
访惠聚各项工作任务完成率(%) |
>=98% |
100% |
质量指标 |
经费支付完成率(%) |
=100% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
时效指标 |
经费支付及时率(%) |
=100% |
100% |
成本指标 |
访惠聚工作经费(万元) |
=15 |
15 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
通过举办多次民族团结联谊活动,促进民族团结 |
有效促进 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
群众对党的惠民政策知晓率(%) |
>=95% |
100% |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
社区群众文化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
改善村貌,让老百姓感受党的温暖 |
有效改善 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务社区满意度(%) |
>=96% |
100% |
满意度指标 |
居民满意度(%) |
>=98% |
100% |
满意度指标 |
群众对基层组织及工作队开展工作效果满意度(%) |
>=98% |
100% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
教育系统教师交通补贴、公交公司车辆保险 |
预算单位 |
精河县交通运输局(本级) |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0 |
执行数: |
132.51 |
其中:财政拨款 |
0 |
其中:财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
132.51 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
为加大对教师的关心关爱力度,让教师享受更多的优惠政策,按照精河县第十六届人民政府第六十五次常务会议纪要(精政常字(2021)11号精神,2021年9月对1676名教师乘坐公交车给予补贴,对公交公司34名司机工资提供保障。 |
我单位9月加大对教师的关心关爱力度,让教师享受更多的优惠政策,按照精河县第十六届人民政府第六十五次常务会议纪要(精政常字(2021)11号精神,2021年9月对1676名教师乘坐公交车给予补贴,对公交公司34名司机工资提供保障。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
补助教师9月补贴人数 |
=1676人 |
1676人 |
数量指标 |
补助公交车辆数 |
=34辆 |
34辆 |
数量指标 |
补助公交公司驾驶员人数 |
=34人 |
34人 |
质量指标 |
教师交通补贴覆盖率 |
=100% |
100% |
质量指标 |
公交公司车辆及驾驶员补助覆盖率 |
=100% |
100% |
质量指标 |
贷款补助比例 |
=100% |
100% |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
补贴发放时间 |
2021年9月 |
达成年度指标 |
成本指标 |
教师交通补贴总额(万元) |
=18.10 |
18.10 |
成本指标 |
公交公司保险补贴总额(万元) |
=34.65 |
34.65 |
成本指标 |
贷款利息补贴额(万元) |
=64.76 |
64.76 |
成本指标 |
公交公司驾驶员工资补贴(万元) |
=15 |
15 |
效益指标 |
经济效益指标 |
降低企业负债率 |
降低 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提升政府服务能力 |
有提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
教师享受更多的优惠政策,提高幸福感 |
长期保持 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度(%) |
>95% |
100% |
满意度指标 |
受益企业满意度(%) |
>95% |
100% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助 |
预算单位 |
精河县交通运输局(本级) |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
99.15 |
执行数: |
199.46 |
其中:财政拨款 |
99.15 |
其中:财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
199.46 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
对24辆城市公交、137辆农村客运车辆燃油消耗进行补助。 2、鼓励农村客运企业及城市公交企业积极主动承担义务,切实减轻5个企业运行负担。 3、让人民群众共享交通运输改革发展成果,推动运输服务高质量发展至30%以上。 4、车辆正常运转率95%以上,为群众出行提供便利。 |
2021年度已对24辆城市公交、137辆农村客运车辆燃油消耗进行补助。 2、鼓励农村客运企业及城市公交企业积极主动承担义务,切实减轻5个企业运行负担。 3、让人民群众共享交通运输改革发展成果,推动运输服务高质量发展至100%以上。 4、车辆正常运转率95%以上,为群众出行提供便利。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
补助企业(个) |
=5 |
5 |
数量指标 |
农村客运车辆(辆) |
=137 |
137 |
数量指标 |
城市公交车车辆(辆) |
=24 |
24 |
质量指标 |
车辆正常运转率(%) |
>=95% |
95% |
质量指标 |
建成区公交站点500米覆盖率(%) |
=100% |
100% |
质量指标 |
具备条件的建制村通客车率(%) |
=100% |
100% |
时效指标 |
补助资金发放及时率(%) |
=100% |
100% |
时效指标 |
工作任务的截止时限 |
2021年12月31日 |
达到年度指标 |
成本指标 |
补助金额(万元) |
=99.15 |
199.46 |
成本指标 |
城市公交车车辆标准(万元/辆) |
=1 |
1 |
成本指标 |
农村客运补助发放标准符合率(%) |
=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
群众共享交通运输,提升节能减排意识 |
有效提升 |
100% |
社会效益指标 |
改善客运企业运营状况 |
有效改善 |
达到年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
推动运输服务高质量发展(%) |
>=30% |
100% |
可持续影响指标 |
提高车辆运行率(%) |
>=30% |
100% |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度(%) |
>=95% |
100% |
满意度指标 |
受益企业满意度(%) |
>=96% |
100% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
疫情交通费补助、服务及车辆通行证印制费用及卡点电费 |
预算单位 |
精河县交通运输局(本级) |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0 |
执行数: |
62.39 |
其中:财政拨款 |
0 |
其中:财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
62.39 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
根据精河县新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组指挥部《关于疫情防控期间全县工业企业、服务企业和建筑工程安全有序复工的通告》精神,精河疫情指挥部车辆保障组统一调配车辆,对离疆、返疆人员进行集中运送,保障疫情防控期间人民安全健康的生活。 |
已根据新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组指挥部《关于疫情防控期间全县工业企业、服务企业和建筑工程安全有序复工的通告》精神,精河疫情指挥部车辆保障组统一调配车辆,对离疆、返疆人员进行集中运送,保障疫情防控期间人民安全健康的生活。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数(人) |
>15000 |
15412 |
数量指标 |
补贴企业数(家) |
>=2 |
2 |
质量指标 |
对离疆、返疆人员集中运送率 |
>=90% |
95% |
时效指标 |
补贴发放时间 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
时效指标 |
补助发放及时率(%) |
>=95% |
96% |
成本指标 |
补贴交通总额(万元) |
=48.11 |
48.11 |
成本指标 |
疫情卡点电费(万元) |
=2 |
2 |
成本指标 |
卡点服务及办公经费(万元) |
=12.28 |
12.28 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障疫情防控期间人民安全健康的生活 |
充分保障 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
疫情防控工作保障率 |
=100% |
100% |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益企业满意度(%) |
>=95% |
95% |
满意度指标 |
受益群体满意度(%) |
>=95% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
征地补偿 |
预算单位 |
精河县交通运输局(本级) |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0 |
执行数: |
6.14 |
其中:财政拨款 |
0 |
其中:财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
6.14 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
Z570是连接精河县国际公铁联运综合物流园及精河县城重要通道,也是G30高速公路精河段辅助通道。该道路已无法满足精河县国际公铁联运综合物流园发展规划要求,需进行改扩建。因工程施工需要对该道路所涉及的部分林地(含地上附着物)进行征收,征收涉及住户1户(1人)。根据征地补偿协议需补偿共计61426.8元。 |
本年度已对Z570是连接精河县国际公铁联运综合物流园及精河县城重要通道,也是G30高速公路精河段辅助通道。该道路已无法满足精河县国际公铁联运综合物流园发展规划要求,需进行改扩建。因工程施工需要对该道路所涉及的部分林地(含地上附着物)进行征收,征收涉及住户1户(1人)。根据征地补偿协议需补偿共计61426.8元。 全年执行率: |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
补偿人数(人) |
=1 |
1 |
数量指标 |
土地面积(亩) |
=1.44 |
1.44 |
数量指标 |
果树补偿棵树(棵) |
=15 |
15 |
数量指标 |
杨树补偿棵树(棵) |
=80 |
80 |
质量指标 |
土地补偿率(%) |
=100% |
100% |
质量指标 |
果树补偿率(%) |
=100% |
100% |
质量指标 |
杨树补偿率(%) |
=100% |
100% |
时效指标 |
补偿款支付及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
土地补偿单价(元/亩) |
=38595 |
38595 |
成本指标 |
果树补偿单价(元/棵) |
=150 |
150 |
成本指标 |
杨树补偿单价(元/棵) |
=45 |
45 |
成本指标 |
共计补偿款(元) |
=61426.8 |
61426.8 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
补偿政策落实率 |
=100% |
100% |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
土地征收利用率 |
=100% |
100% |
满意度指标 |
满意度指标 |
被征收人满意度 |
>90% |
90% |
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)
精河县交通运输局
2022年9月23日
审核人:倪风琴