目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区、自治州有关卫生和计划生育方面的法律、法规和方针政策;拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划和年度计划并组织实施;协调推进全县医疗卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导全县区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援,收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.按照职责分工负责医疗卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。
4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;负责全县妇幼保健综合管理和监督;指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生、计划生育专干管理制度。
5.负责全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的监督管理;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规范和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策,组织实施药品法典、国家基本药物目录和基本药物采购、配送和使用的政策措施;贯彻落实国家基本药物优先和合理使用制度;配合有关部门调查处理药品不良反应、医疗器械不良事件和药害事件。
7.贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》,组织实施计划生育目标管理责任制考核,落实计划生育一票否决制;组织实施监测计划生育发展动态,提出计划生育安全预警预报信息建议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施;拟订全县计划生育技术服务管理制度并监督实施;拟订促进全县出生人口性别平衡的管理制度并监督实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
8.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门和群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施的建议。
9.组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享及公共服务工作机制。
10.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
11.组织拟订全县卫生和计划生育、中医民族医药事业发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
12.指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制度。
13.负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。
14.负责全县干部保健委员会确定的干部保健对象的医疗保健工作,承担精河县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
15.承担县艾滋病防治工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组的具体工作。
16.承办精河县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
精河县卫生健康委员会2021年度,实有人数37人,其中:在职人员21人,离休人员0人,退休人员16人。
从部门决算单位构成看,精河县卫生健康委员会部门决算包括:精河县卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位,下设3个处室,分别是:办公室、医政办公室、妇幼保健与社区卫生办公室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1333.22万元,与上年相比,减少494.78万元,降低27.07%,主要原因是:较2020年减少了医废处理项目工程资金。本年支出1333.22万元,与上年相比,减少494.78万元,降低27.07%,主要原因是:较2020年减少了医废处理项目工程资金。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1333.22万元,其中:财政拨款收入1333.22万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1333.22万元,其中:基本支出349万元,占26.18%;项目支出984.21万元,占73.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1333.22万元,与上年相比,减少494.72万元,降低27.06%,主要原因是:较2020年减少了医废处理项目工程资金。财政拨款支出1333.22万元,与上年相比,减少494.72万元,降低27.06%,主要原因是:较2020年减少了医废处理项目工程资金。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1259万元,决算数1333.22万元,预决算差异率5.90%,主要原因是:追加基本公卫资金县级资金。财政拨款支出年初预算数1259万元,决算数1333.22万元,预决算差异率5.90%,主要原因是:追加基本公卫资金县级资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1333.22万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.60万元;
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.11万元;
2100101行政运行245.06万元;
2100199其他卫生健康管理事务支出15万元;
2100408基本公共卫生服务168.35万元;
2100409重大公共卫生专项79.36万元;
2100410突发公共卫生事件应急处理20万元;
2100499其他公共卫生支出25.02万元;
2100717计划生育服务513.28万元;
2100799其他计划生育事务支出96.57万元;
2101101行政单位医疗27.45万元;
2101103公务员医疗补助8.76万元;
2109999其他卫生健康支出51.64万元;
2210201住房公积金30.03万元;
2299999其他支出15万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出349万元,其中:
人员经费327.65万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费21.35万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.99万元,比上年减少0.33万元,降低9.94%,主要原因是:厉行节约,压缩“三公”经费。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出2.41万元,占80.60%,比上年减少0.27万元,降低10.07%,主要原因是:厉行节约,压缩公务用车运行维护费;公务接待费支出0.58万元,占19.40%,比上年减少0.06万元,降低9.38%,主要原因是:厉行节约,压缩公务接待经费。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费2.41万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、油料、修理费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量7辆。
公务接待费0.58万元,开支内容包括接待外单位就餐。单位全年安排的国内公务接待50批次,190人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.99万元,决算数2.99万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算,预决算无差异。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2021年我单位未安排此项预算,无此项支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2021年我单位未安排此项预算,无此项支出;公务用车运行费预算数2.41万元,决算数2.41万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算,预决算无差异;公务接待费预算数0.58万元,决算数0.58万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算,预决算无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年度精河县卫生健康委员会(行政单位)机关运行经费支出21.35万元,比上年增加9.87万元,增长85.98%,主要原因是:我单位本年新增县聘人员6人,公用经费增加。
(二)政府采购情况
2021年度政府采购支出总额90.85万元,其中:政府采购货物支出67.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.42万元。
授予中小企业合同金额90.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额90.85万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日,单位共有房屋15627.68平方米,价值3308.23万元。车辆7辆,价值134.37万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是:业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目11个,共涉及资金1470.73万元。预算绩效管理取得的成效:一是认真贯彻落实预算绩效监控管理。二是转变观念,树立绩效管理新理念。三是明确考核标准,引进科学管理办法。四是发挥绩效考核的激励功能。
发现的问题及原因:一是单位任务繁重的情况下,还不能更好地满足人民群众需求,事多人少的情况较为突出。二是学习的广度、深度和自觉性还不够,干部队伍素质有待进一步提高。三是各科室抓落实的能力还有待提高,部分科室和干部职工责任意识还不强,缺乏实干苦干、主动作为的精神。
下一步改进措施:一是落实责任,专人负责。县卫健委主要领导高度重视资金拨付工作,安排专人负责,准确掌握资金使用进度,积极完备相关资料,紧盯业务经费资金使用,全力保障资金使用进度。二是强化监管,安全高效。坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生,及时跟进资金使用情况,确保业务经费资金使用的安全性和高效性。三是公开透明,保障精准。本着财政资金投向精准,对资金的使用严格把关,让每笔资金都用在刀刃上,让有限的资金发挥最大效益。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
计划生育宣传员岗位津贴县配套 |
预算单位 |
精河县卫生健康委员会(本级) |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
82.02 |
执行数: |
96.57 |
其中:财政拨款 |
82.02 |
其中:财政拨款 |
96.57 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
一、落实村宣传员岗位津贴发放157人,乡镇覆盖数达到7个,切实降低并稳定适度生育水平,促进精河县人口、经济、社会、资源、环境协调发展。 二、以“降低并稳定适度生育水平,实行各民族平等的计划生育政策”为目标,坚决执行计划生育政策,夯实基层基础,加强宣导引导,完善政策导向机制,倡导少生优生,引导群众负责任、有计划安排生育,使违法生育得到有效遏制,群众生育观念明显转变。 三、建立和实施计划生育家庭奖励扶助制度,进一步做好人口计生工作,促进人口与经济社会协调发展和可持续发展; 四、提高广大群众对计生奖扶政策的知晓率达到95%以上。 |
一、村宣传员岗位津贴已发放157人,乡镇覆盖数达到7个,切实降低并稳定适度生育水平,有效促进精河县人口、经济、社会、资源、环境协调发展 二、降低并稳定适度生育水平,实行各民族平等的计划生育政策”为目标,坚决执行计划生育政策,夯实基层基础,加强宣导引导,完善政策导向机制,倡导少生优生,引导群众负责任、有计划安排生育,使违法生育得到有效遏制,群众生育观念明显转变。 三、建立和实施计划生育家庭奖励扶助制度,进一步做好人口计生工作,促进人口与经济社会协调发展和可持续发展; 四、提高广大群众对计生奖扶政策的知晓率达到95%以上。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
村宣传员岗位津贴发放人数(人) |
=157 |
157 |
数量指标 |
乡镇覆盖数(个) |
=7 |
7 |
质量指标 |
全员人口信息准确率(%) |
>=98% |
100% |
质量指标 |
2021年出生人口政策符合率(%) |
>=98% |
100% |
质量指标 |
1992年以来的违法生育清理清查结案率(%) |
>=90% |
100% |
质量指标 |
计划生育服务保障率(%) |
>=98% |
100% |
时效指标 |
村级宣传员岗位津贴资金到位率(%) |
=100% |
100% |
时效指标 |
年度统计报表上报及时率(%) |
>=95% |
100% |
时效指标 |
工作任务截至时限 |
2021年12月31日 |
达到年度指标 |
成本指标 |
村宣传员岗位津贴发放标准(元/人/月) |
=550 |
550 |
成本指标 |
计划生育宣传员岗位津贴县配套补助资金(万元) |
=82.02 |
96.57 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高家庭收益 |
逐步提高 |
达到年度指标 |
社会效益指标 |
提高广大群众对计生奖扶政策的知晓率(%) |
>=95% |
100% |
社会效益指标 |
建立和实施计划生育家庭奖励扶助制度,进一步做好人口计生工作 |
有效保障 |
达到年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
促进人口与经济社会协调发展和可持续发展 |
长期 |
达到年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
享受补贴人员满意度(%) |
>=95% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年基本药物制度补助项目(直达资金) |
预算单位 |
精河县卫生健康委员会(本级) |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
122.85 |
执行数: |
128.19 |
其中:财政拨款 |
122.85 |
其中:财政拨款 |
128.19 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
目标1:持续推进基层医疗机构实施国家基本药物制度,加强6个乡镇场卫生院、69个村卫生室实施基本药物制度管理,药品实行零差率销售,统一网上集中采购,进一步完善我县基层医疗机构实施国家基本药物制度工作; 目标2:保障全县乡村人口8.13万人的用药安全,药品价格得到合理有效控制,降低城乡居民基本用药负担,提高广大人民群众健康水平。 目标3:通过发展巩固县乡村三级医疗网络,全县11.61万人看病就医能使用到质优价廉、方便可及、安全有效的药品,确保小病不出村,方便群众就医用药,广大群众满意度达90%以上,建档立卡贫困人口满意度达90%以上。 |
1:持续推进基层医疗机构实施国家基本药物制度,加强6个乡镇场卫生院、69个村卫生室实施基本药物制度管理,药品实行零差率销售,统一网上集中采购,进一步完善我县基层医疗机构实施国家基本药物制度工作; 2:保障全县乡村人口8.13万人的用药安全,药品价格得到合理有效控制,降低城乡居民基本用药负担,提高广大人民群众健康水平。 3:通过发展巩固县乡村三级医疗网络,全县11.61万人看病就医能使用到质优价廉、方便可及、安全有效的药品,确保小病不出村,方便群众就医用药,广大群众满意度达90%以上,建档立卡贫困人口满意度达90%以上。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
基本药物制度覆盖乡镇卫生院数量(个) |
=6 |
6 |
数量指标 |
基本药物制度覆盖村卫生室数量(个) |
=69 |
69 |
数量指标 |
全县建档立卡贫困人口(户) |
=1148 |
1148 |
数量指标 |
全县建档立卡贫困人口(人) |
=3033 |
3033 |
质量指标 |
基本药物零误差销售率(%) |
=100% |
100% |
质量指标 |
实施基本药物补助资金使用率(%) |
=100% |
100% |
质量指标 |
基本药物网采率(%) |
>=95% |
100% |
质量指标 |
基本药物目录药品质量合格率(%) |
>=95% |
100% |
时效指标 |
资金支付及时率(%) |
=100% |
100% |
时效指标 |
任务截至时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
卫生院配备基本药物补助标准(元/人) |
=6.74 |
6.74 |
成本指标 |
卫生室配备基本药物补助标准(元/人) |
=5.81 |
5.81 |
成本指标 |
基本药物资金总额(万元) |
=128.19 |
128.19 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
降低城乡居民基本用药负担,提高广大人民群众健康水平 |
有效降低 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
基本药物的可及性 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续推进基层医疗机构实施国家基本药物制度,保证药品安全、有效、经济性 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
病患居民群众满意度(%) |
>=95% |
100% |
满意度指标 |
受益建档立卡贫困人口满意度(%) |
>=95% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费 |
预算单位 |
精河县卫生健康委员会(本级) |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0 |
执行数: |
15 |
其中:财政拨款 |
0 |
其中:财政拨款 |
15 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
一是解决群众困难诉求,帮助群众开展春耕、“三夏”和秋收生产劳动;引导群众改变陈规陋习,树立文明新风; 二是强化基础设施建设,改善农村发展条件,加速扶贫项目建设力度,改善村容村貌,全力推进美丽乡村建设;三是丰富群众文化生活,做到队贫困户家庭思想教育、关心关爱、帮扶救助、传播文明全覆盖。帮助群众树立文明生活观念。 |
一是解决群众困难诉求,帮助群众开展春耕、“三夏”和秋收生产劳动;引导群众改变陈规陋习,树立文明新风; 二是强化基础设施建设,改善农村发展条件,加速扶贫项目建设力度,改善村容村貌,全力推进美丽乡村建设;三是丰富群众文化生活,做到队贫困户家庭思想教育、关心关爱、帮扶救助、传播文明全覆盖。帮助群众树立文明生活观念。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
为民办实事(件) |
>=80 |
80 |
数量指标 |
开展群团活动(次) |
>=20 |
20 |
数量指标 |
慰问困难群众(户) |
>=60 |
70 |
数量指标 |
办公用品\耗材(批) |
>=13 |
13 |
质量指标 |
访惠聚工作完成率(%) |
>=98% |
100% |
质量指标 |
办公用品耗材合格率(%) |
>=100% |
100% |
时效指标 |
访惠聚工作完成及时率(%) |
>=98% |
100% |
时效指标 |
访惠聚工作完成时间 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
访惠聚工作经费(万元) |
<=5 |
5 |
成本指标 |
公益事业支出经费(万元) |
<=4.5 |
4.5 |
成本指标 |
帮扶慰问费用(万元) |
<=5.5 |
5.5 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
加强基层组织建设和基层政权建设 |
有效加强 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
群众对党的惠民政策知晓率(%) |
>=98% |
100% |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
村容村貌整治政策持续性 |
长期有效 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度(%) |
>=90% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年精河县干部保健对象体检费 |
预算单位 |
精河县卫生健康委员会(本级) |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0 |
执行数: |
1.64 |
其中:财政拨款 |
0 |
其中:财政拨款 |
1.64 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完善制度建设将各项目的工作更好的开展起来,从效果上看十分好,但只有在完善的制度保障下“中医馆”项目才能发挥出其全部的潜能,才能持续有效的开展,将建立长效机制努力将项目向前推进。解决民营企业的欠款问题。 |
完善制度建设将各项目的工作更好的开展起来,从效果上看十分好,但只有在完善的制度保障下“中医馆”项目才能发挥出其全部的潜能,才能持续有效的开展,将建立长效机制努力将项目向前推进。解决民营企业的欠款问题。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
定期开展报销工作 |
=1 |
1 |
数量指标 |
体检退休干部人数(人) |
>=50 |
50 |
质量指标 |
干部保健工作完成率(%) |
>=95% |
100 |
时效指标 |
项目完成时限 |
2021年12月31日 |
达到年度指标 |
时效指标 |
干部保健报销及时率(%) |
=100% |
100% |
成本指标 |
干部保健费用(万元) |
=1.64 |
1.64 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
使退休干部职工树立正确的健康观念,不断提高保健意识 |
不断提高 |
达到年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退休干部满意度(%) |
>=95% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2021年职业病转移支付资金(直达资金) |
预算单位 |
精河县卫生健康委员会(本级) |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0 |
执行数: |
12 |
其中:财政拨款 |
0 |
其中:财政拨款 |
12 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
为顺利推行职业病防治项目实施,确保基层医疗卫生机构正常运转,对我县2家医疗卫生机构及时考核,按照职业病防治的指标数足额下拨资金。 |
为顺利推行职业病防治项目实施,确保基层医疗卫生机构正常运转,对我县2家医疗卫生机构及时考核,按照职业病防治的指标数足额下拨资金。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
开展卫生监督协管员专项培训(人) |
>=40 |
40 |
数量指标 |
用人单位职业病危害专项监督检查(场次) |
>=4 |
4 |
数量指标 |
学习培训(人) |
>=50 |
50 |
数量指标 |
宣传资料(份) |
>=1000 |
1000 |
数量指标 |
建立职业病三级管理网(个) |
=1 |
1 |
数量指标 |
职业病危害因素宣传(场次) |
>=4 |
4 |
质量指标 |
卫生监督协管员培训合格率(%) |
=100% |
100% |
质量指标 |
职业病危害专项监督检查覆盖率(%) |
=100% |
100% |
质量指标 |
职业病宣传知晓率(%) |
>=95% |
98% |
时效指标 |
资金支付及时率(%) |
=100% |
100% |
时效指标 |
任务完成截止时间 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
2021年职业病资金(万元) |
=12 |
12 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
职业病防治防控改善情况 |
有效改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
群众职业病防治法律法规和科普知识晓率 |
持续提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
职业病防治卫生环境 |
有效改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
持续有效保护劳动者健康 |
持续提高 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度(%) |
>=95% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年中央基本公共卫生服务补助(直达资金) |
预算单位 |
精河县卫生健康委员会(本级) |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
804.50 |
执行数: |
876.50 |
其中:财政拨款 |
804.5 |
其中:财政拨款 |
876.50 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
免费向居民提供基本公共卫生服务,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务,不断提高居民的健康水平。 |
居民健康档案规范化电子建档人数达到41346人,建档立卡贫困户建立居民健康档案户数达到489户,建档立卡贫困户建立居民健康档案人数达到1343人,不断提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务,不断提高居民的健康水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
居民电子健康档案建档人数(人) |
>=82232 |
82232 |
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数(人) |
>=3646 |
3646 |
数量指标 |
0-6岁儿童健康管理人数(人) |
>=4752 |
4752 |
数量指标 |
早孕建册人数(人) |
>=310 |
310 |
数量指标 |
老年人中医药健康管理人数(人) |
>=3305 |
3305 |
数量指标 |
高血压患者规范管理人数(人) |
>=7050 |
7050 |
数量指标 |
65岁以上老年人健康管理人数(人) |
>=3305 |
3305 |
数量指标 |
0-36个月儿童中医药健康管理人数(人) |
>=830 |
830 |
质量指标 |
适龄人群国家免疫规划疫苗接种率(%) |
>=90% |
90% |
质量指标 |
早孕建册率(%) |
>=85% |
85% |
质量指标 |
产后访视率(%) |
>=85% |
85% |
质量指标 |
0-36个月儿童中医药健康管理率(%) |
>=45% |
45% |
质量指标 |
老年人中医药健康管理率(%) |
>=45% |
45% |
质量指标 |
居民健康档案规范化电子建档率(%) |
>=75% |
75% |
质量指标 |
高血压患者、糖尿病患者规范管理率(%) |
>=46% |
46% |
质量指标 |
严重精神障碍患者规范管理率(%) |
>=57% |
57% |
质量指标 |
肺结核患者管理率(%) |
>=72% |
72% |
质量指标 |
传染病和突发公共卫生事件报告率(%) |
>=76% |
76% |
时效指标 |
资金支付及时率(%) |
>=95% |
100% |
时效指标 |
项目截止时间 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
全民健康体检成人人均标准(元/人) |
=100 |
100 |
成本指标 |
全民健康体检学生人均标准(元/人) |
=15 |
15 |
成本指标 |
基本公共卫生人均标准(人/元) |
=4.74 |
4.74 |
成本指标 |
基本公卫补助资金(万元) |
=876.5 |
876.5 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
居民健康保健意识和知晓率(%) |
>=60% |
100% |
社会效益指标 |
城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务,不断提高居民的健康水平 |
不断完善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
不断提高基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
城乡居民满意度(%) |
>=95% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年自治区基本公共卫生服务补助资金(直达资金) |
预算单位 |
精河县卫生健康委员会(本级) |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
153 |
执行数: |
141.53 |
其中:财政拨款 |
153 |
其中:财政拨款 |
141.53 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
一、免费向居民提供基本公共卫生服务,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。 二、居民健康档案规范化电子建档人数达到41346人,建档立卡贫困户建立居民健康档案户数达到489户,建档立卡贫困户建立居民健康档案人数达到1343人。 三、使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务,不断提高居民的健康水平。 |
一、免费向居民提供基本公共卫生服务,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。 二、居民健康档案规范化电子建档人数达到82232人。 三、使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务,不断提高居民的健康水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
居民健康档案规范化电子建档人数(人) |
>=41346 |
41346 |
数量指标 |
建档立卡贫困户建立居民健康档案人数(人) |
>=1343 |
1343 |
数量指标 |
适龄人群国家免疫规划疫苗接种人数(人) |
<=2512 |
2512 |
数量指标 |
新生儿访视人数(人) |
<=108 |
108 |
数量指标 |
产后访视人数(人) |
<=108 |
108 |
数量指标 |
早孕建册人数(人) |
<=108 |
108 |
数量指标 |
0-6岁儿童健康管理人数(人) |
>=1641 |
1641 |
数量指标 |
0-36个月儿童中医药健康管理人数(人) |
>=291 |
291 |
数量指标 |
65岁以上老年人健康管理人数(人) |
>=1483 |
1483 |
数量指标 |
高血压患者规范管理人数(人) |
>=2089 |
2089 |
数量指标 |
糖尿病患者规范管理人数(人) |
>=1170 |
1170 |
质量指标 |
居民健康档案规范化电子建档率(%) |
>=75% |
75% |
质量指标 |
适龄人群国家免疫规划疫苗接种率(%) |
>=90% |
905 |
质量指标 |
产后访视率(%) |
>=85% |
85% |
质量指标 |
老年人中医药健康管理率(%) |
>=45% |
45% |
质量指标 |
高血压患者、糖尿病患者规范管理率(%) |
>=60% |
60% |
质量指标 |
新生儿访视率(%) |
>=85% |
85% |
质量指标 |
0-36个月儿童中医药健康管理率(%) |
>=45% |
45% |
质量指标 |
0-6岁儿童健康管理率(%) |
>=85% |
85% |
时效指标 |
工作任务完成截止时间 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
时效指标 |
工作完成及时率(%) |
=100% |
100% |
成本指标 |
自治区基本公共卫生服务补助资金(万元) |
=125.68 |
141.53 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
居民健康保健意识和知晓率(%) |
>=60% |
60% |
社会效益指标 |
城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务,不断提高居民的健康水平。 |
不断完善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
不断提高基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区保健对象健康体检满意率(%) |
>=95% |
95% |
满意度指标 |
受益建档立卡贫困人口满意度(%) |
>=95% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年自治州计划生育家庭奖励扶助项目 |
预算单位 |
精河县卫生健康委员会(本级) |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0 |
执行数: |
33.39 |
其中:财政拨款 |
0 |
其中:财政拨款 |
33.39 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
一是党政重视到位。将计划生育奖扶工作纳入每年重点工作,指定分管领导亲自督查,确保计划生育奖扶工作顺利开展,发放国家特别扶助制度其他家庭19人,国家“少生快富”工程14户,保障国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度294人享受。 二是经费投入到位。将计划生育家庭奖励惠民补贴县级配套资金纳入财政预算,并能按照县卫健委资金分配方案按时足额拨付到位,有力保障奖励金发放工作顺利开展。 三是督查指导到位。今年分别针对农牧民生殖健康项目、奖励扶助、信息化、协会专项督查四次,发现问题及时整改,严抓业务工作落实情况。 |
一是党政重视到位。将计划生育奖扶工作纳入每年重点工作,指定分管领导亲自督查,确保计划生育奖扶工作顺利开展,发放国家特别扶助制度其他家庭19人,国家“少生快富”工程14户享受 二是经费投入到位。将计划生育家庭奖励惠民补贴县级配套资金纳入财政预算,并能按照县卫健委资金分配方案按时足额拨付到位,有力保障奖励金发放工作顺利开展。 三是督查指导到位。今年分别针对农牧民生殖健康项目、奖励扶助、信息化、协会专项督查四次,发现问题及时整改,严抓业务工作落实情况。 四是信息化建设,杜绝漏报。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
国家“少生快富”工程户数(户) |
>=19 |
19 |
数量指标 |
国家特别扶助制度伤残家庭人数(人) |
>=14 |
14 |
数量指标 |
走访慰问计生特殊家庭数(户) |
=50 |
50 |
质量指标 |
资金补助覆盖率(%) |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完成时限 |
2021年12月31日 |
达到年度指标 |
时效指标 |
资金足额发放及时率(%) |
>=95% |
100% |
成本指标 |
2021年自治州计划生育家庭奖励扶助经费(万元) |
=33.39 |
33.39 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
居民健康保健意识和知晓率(%) |
>=80% |
100% |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
减少新增贫困人口,提高农牧民的生活水平 |
持续提高 |
达到年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
收益对象满意度(%) |
>=95% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
爱国卫生“人居环境改厕革命”办公经费 |
预算单位 |
精河县卫生健康委员会(本级) |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0 |
执行数: |
20 |
其中:财政拨款 |
0 |
其中:财政拨款 |
20 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
深入实施城乡环境卫生整洁行动,努力营造“洁、净、美”的城乡环境,为疫情防控工作打下坚定基础,同时扎实做好“农村人居环境整治行动”,推动全县经济发展。 |
深入实施城乡环境卫生整洁行动,努力营造“洁、净、美”的城乡环境,为疫情防控工作打下坚定基础,同时扎实做好“农村人居环境整治行动”,推动全县经济发展。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
广告宣传印刷数量(份) |
>=30000 |
30000 |
数量指标 |
办公楼公摊费用(年) |
=1 |
1 |
数量指标 |
办公用品(批) |
=1 |
1 |
数量指标 |
创卫车辆数(辆) |
=1 |
1 |
质量指标 |
爱卫办办公经费使用率(%) |
=100% |
100% |
质量指标 |
办公用品合格率(%) |
=100% |
100% |
质量指标 |
宣传资料印刷完成率(%) |
=100% |
100% |
质量指标 |
强化市民环境卫生意识参与率(%) |
>=90% |
90% |
时效指标 |
项目截止时间 |
2021年12月31日 |
达到年度指标 |
时效指标 |
资金支付及时率(%) |
>=95% |
100% |
成本指标 |
爱国卫生工作办公经费(万元) |
=10 |
10 |
成本指标 |
人居环境整治改厕革命工作经费(万元) |
=10 |
10 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
创卫参与率(%) |
>=90% |
90% |
生态效益指标 |
城乡环境水平 |
较上年提高 |
达到年度指标 |
生态效益指标 |
病媒生物密度 |
不断降低 |
达到年度指标 |
可持续影响指标 |
民众的幸福指数 |
较高 |
达到年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
民意调查对城乡环境卫生整治的满意度(%) |
>=95% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
自治区公共卫生服务(地方公卫)补助 |
预算单位 |
精河县卫生健康委员会(本级) |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
118 |
执行数: |
95.60 |
其中:财政拨款 |
118 |
其中:财政拨款 |
95.60 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
居民健康档案规范化电子建档人数达到41346人,建档立卡贫困户建立居民健康档案户数达到489户,建档立卡贫困户建立居民健康档案人数达到1343人,不断提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务,不断提高居民的健康水平。 |
居民健康档案规范化电子建档人数达到41346人,建档立卡贫困户建立居民健康档案户数达到489户,建档立卡贫困户建立居民健康档案人数达到1343人,不断提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务,不断提高居民的健康水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
居民健康档案规范化电子建档人数(人) |
>=11747 |
11747 |
数量指标 |
适龄人群国家免疫规划疫苗接种人数(人) |
<=521 |
521 |
数量指标 |
新生儿访视人数(人) |
<=67 |
67 |
数量指标 |
产后访视人数(人) |
<=68 |
68 |
数量指标 |
早孕建册人数(人) |
<=65 |
65 |
数量指标 |
0-6岁儿童健康管理人数(人) |
>=679 |
679 |
数量指标 |
0-36个月儿童中医药健康管理人数(人) |
>=231 |
231 |
数量指标 |
65岁以上老年人健康管理人数(人) |
>=728 |
728 |
数量指标 |
高血压患者规范管理人数(人) |
>=654 |
654 |
数量指标 |
糖尿病患者规范管理人数(人) |
>=278 |
278 |
质量指标 |
居民健康档案规范化电子建档率(%) |
>=75% |
100% |
质量指标 |
适龄人群国家免疫规划疫苗接种率(%) |
>=90% |
100% |
质量指标 |
早孕建册率(%) |
>=85% |
100% |
质量指标 |
产后访视率(%) |
>=85% |
0100% |
质量指标 |
老年人中医药健康管理率(%) |
>=45% |
100% |
质量指标 |
高血压患者、糖尿病患者规范管理率(%) |
>=60% |
100% |
质量指标 |
新生儿访视率(%) |
>=85% |
100% |
质量指标 |
0-36个月儿童中医药健康管理率(%) |
>=45% |
100% |
质量指标 |
0-6岁儿童健康管理率(%) |
>=85% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成截止时间 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
时效指标 |
工作完成及时率(%) |
=100% |
100% |
成本指标 |
自治区基本公共卫生服务补助资金(万元) |
=118 |
95.6 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
居民健康保健意识和知晓率(%) |
>=60% |
100% |
社会效益指标 |
城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务,不断提高居民的健康水平。 |
不断完善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
不断提高基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区保健对象健康体检满意率(%) |
>=95% |
98% |
满意度指标 |
受益建档立卡贫困人口满意度(%) |
>=95% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
疫情防控期间隔离点垃圾废物清理费、油费、智能行李消毒机费用 |
预算单位 |
精河县卫生健康委员会(本级) |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0 |
执行数: |
50.31 |
其中:财政拨款 |
0 |
其中:财政拨款 |
50.31 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
保障3辆全县疫情急救车油料供应,采购智能行李快速消毒机1台,全年隔离点医疗垃圾清运。 |
保障3辆全县疫情急救车油料供应,采购智能行李快速消毒机1台,全年隔离点医疗垃圾清运。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
急救车辆数(辆) |
=3 |
3 |
数量指标 |
精河县隔离点个数(个) |
=6 |
6 |
数量指标 |
智能行李快速消毒机个数(个) |
=1 |
1 |
数量指标 |
精河县隔离点医垃圾疗清运次数(次) |
>=15 |
15 |
质量指标 |
隔离人员采样完成率(%) |
=100% |
100% |
质量指标 |
智能行李消毒机合格率(%) |
=100% |
100% |
质量指标 |
隔离点医疗垃圾清运及时率(%) |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金到付率(%) |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目截止时间 |
2021年05月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
隔离点医疗垃圾清运费(万元) |
=13.31 |
13.31 |
成本指标 |
隔离点救护车油费(万元) |
=2 |
2 |
成本指标 |
智能行李快速消毒机购置费(万元) |
=35 |
35 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障疫情防控安全防线 |
有效保障 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
保障疫情防控得到有效宣传 |
有效保障 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
不断完善疫情防疫工作 |
不断完善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
持续保障疫情预防卫生知识宣传 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人员满意度(%) |
>=98% |
98% |
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)
精河县卫生健康委员会
2022年9月23日
审核人:倪风琴